为深入贯彻落实财经法规及内部管理制度,全面规范所属二级单位财务行为,有效防范财务风险,提升资金使用效益,近期,中心财务科牵头,联合机关纪委、后勤服务科、机关工会,并从各二级单位抽调财务骨干,组建联合检查小组,对三家所属二级单位开展2025年1-9月财务专项检查工作。

本次专项检查坚持以问题为导向,聚焦预算管理、收支管控、资产管理、政府采购、内控建设等关键环节。检查小组通过查阅凭证、审核账目、现场询问等多种方式,对三家单位的财务活动进行了“全面体检”,做到了情况梳理细致、风险排查精准、问题剖析深入,确保了检查工作的全面性和实效性。
从检查的总体情况来看,三家被检单位能够较好地遵守国家财经法律法规和中心的各项管理规定,在财务管理规范化水平和财政资金使用效益上较往年均有稳步提升,整体情况向好。然而,检查也暴露出一些亟待解决的共性问题和薄弱环节。一是预算执行存在“前松后紧”现象,均衡性有待加强;二是会计原始凭证附件不全、审批手续不完善等基础管理问题依然存在;三是部分单位内部控制流程存在漏洞,关键环节风险管控力度不足。
针对发现的问题,中心坚持“当下改”与“长久立”相结合。下一步,将重点做好以下工作:一是强化整改,闭环管理。明确整改时限与责任人,建立问题台账,确保所有问题整改到位、见底清零。二是建章立制,常态监管。进一步梳理和完善财务内控制度体系,并建立常态化的财务监督检查机制,定期开展“回头看”,防止问题反弹。三是培训指导,提升能力。组织针对性的财务业务培训,提升二级单位财务人员的专业素养和规范意识,从源头上促进财务管理工作提质增效。