2024年襄阳市委市政府机关文印中心预算公开情况说明

时间:2024-02-18
索引号: 011158671/2024-03935 分类: 电子政务;财政
发布机构: 市机关事务服务中心 公开日期: 2024-02-18
标题: 2024年襄阳市委市政府机关文印中心预算公开情况说明
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一、单位主要职责

我中心是隶属于襄阳市机关事务服务中心二级单位,属公益二类事业单位。主要工作职责是服务“四大家”及市直机关各单位的文印工作,印刷各种材料、资料汇编、信封、信纸等,是国家秘密载体乙级涉密印制资质单位。

二、机构设置情况

中心内设财务科、综合科、业务科、微机室、数码车间、胶印车间、装订车间7个科室。核定事业编制37名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

襄阳市委市政府机关文印中心2024年预算总收入为584.31万元。其中:财政拨款收入240万元,非税收入341.11万元,事业单位经营收入3.2万元。

(二)预算支出情况

襄阳市委市政府机关文印中心2024年预算总支出为584.31万元。其中:一般公共服务支出420.66万元,社会保障和就业支出73.86万元,卫生健康支出38.58万元,住房保障支出51.22万元。

(三)预算收支增减变化情况

1.预算收入情况:2024年预算收入584.31万元万元,比上年增加4.87万元,增加0.84%。

收入增加原因:中心事业单位经营收入纳入非税收入管理,非税收入增加341.11万元、事业单位经营收入减少336.24万元。

2预算支出情况:2024年预算支出584.31 万元,比上年增加4.87万元,增加0.84%。本年支出构成为:一般公共服务支出420.66万元,占本年支出71.99%;社会保障和就业支出73.86万元,占本年支出12.64%;卫生健康支出38.58万元,占本年支出6.60%;住房保障支出51.22万元,占本年支出8.77%。

支出增加原因:人员变动及各类保险金缴费基数上调。

四、机关运行经费情况

机关运行支出主要是本单位的公用经费,经费预算总额为35.10万元,其中:办公费2万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、工会经费18万元、其他商品和服务支出12.60万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

本单位本年无货物类、工程类、服务类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆,单位价值100万元以上专用设备4台。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无项目预算。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

1.本单位一般公共预算“三公”经费支出表为空表,三公经费从事业单位经营收入中列支。

2.本单位政府性基金预算表支出表为空表,本年无政府基金预算。

3.本单位项目支出表为空表,本年无项目预算。

(二)对其他情况的说明

本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金,包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.人员经费:指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4.公用经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.基建项目:指经发改委安排的基本建设支出,如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出:反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关行政运行经费:指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。

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